|  13.04.2005, 14:59 | #1 | 
| Участник | Курсовые разницы по счетам с ненулевым сальдо на начало финансого года 
			
			Люди добрые!   Исправьте меня, если я неправ (основная валюта - рубль): 1. Операции расчета курсовых разниц по ГК анализирует валютные операции проведенные за период, заданный в ее параметрах, т.е. переоцениваются сами операции, а не остатки по счету на конец периода. 2. Если счет имеет ненулевое валютное сальдо на начало финансового года, то оно не пересчитывается периодической операций расчета курсовых. И на последок еще вопрос. Как переоценить это самое ненулевое сальдо из п.2. | 
|  | 
|  13.04.2005, 15:06 | #2 | 
| Участник | 
			
			да! 3.0 SP3
		 | 
|  | 
|  13.04.2005, 15:25 | #3 | 
| Участник | 
			
			Как мы тут выяснили она также считает и курсовую во вторичной валюте. Так что зря ругали.  А вообще по 1 пункту - переоценивается сальдо по балансовым счетам. И если правильно понимаю начальная дата нужна при переоценке счетов прибылей/ убытков.
		 | 
|  | 
|  13.04.2005, 15:39 | #4 | 
| Участник | 
			
			Суть такая. У нас в аксапте ведется управленческий учет. По счету 73 учитываются ссуды, выданные сотрудникам в долларях. Счет этот, естественно, не закрыается в конце финансового года, а аксапта входящее сальдо по нему в новом году не пересчитывает. Вот что делать в такой ситуации? | 
|  | 
|  13.04.2005, 15:45 | #5 | 
| Участник | 
			
			А какой у него тип? И что ставите в методе переноса?
		 | 
|  | 
|  13.04.2005, 15:56 | #6 | 
| Участник | Цитата: 
		
			Изначально опубликовано Serge_DD  А какой у него тип? А на что вообще влияют типы кроме процедуры переноса начальных сальдо? Сколько не искал документации - ничего не нашел. | 
|  | 
|  13.04.2005, 16:32 | #7 | 
| Участник | 
			
			ну например, на расчет курсовой. Проверил - сальдо переоценивается.
		 | 
|  | 
|  13.04.2005, 16:51 | #8 | 
| Участник | 
			
			А как вообще типы счета влияют на расчет курсовой разницы. Может кто-нибуть обстоятельно ответить? | 
|  | 
|  13.04.2005, 16:53 | #9 | 
| Участник | 
			
			По прибылям/ убыткам не берется начальное сальдо, по балансу берется.
		 | 
|  | 
|  13.04.2005, 17:04 | #10 | 
| Участник | 
			
			Я правильно понимаю? Счет 73, тип: баланс С плюсом - дебетове обороты, с минусом - кредитовые. Пусть на 31.12.2005 курс 30 р/дол, тогда до расчета курсовых: на 01.01.2005 -- 30000 руб - 1000 дол 15.01.2005 ------ 14500 руб - 500 дол (курс 29) на 31.01.2005 -- 44500 руб - 1500 дол пусть на 31.01.2005 курс 28 р/дол, тогда после курсовых должно быть: на 01.01.2005 -- 30000 руб - 1000 дол 15.01.2005 ------ 14500 руб - 500 дол (курс 29) 31.01.2005 ------ -500 руб - 0 дол (курсовая по операции 15.01.2005) 31.01.2005 ------ -2000 руб - 0 дол (курсовая по входящему сальдо на 01.01.2005) на 31.01.2005 -- 42000 руб - 1500 дол общая курсовая - 2500руб у меня же расчитывает только курсовую на 500 руб, сальдо по счету 44000. | 
|  | 
|  13.04.2005, 17:13 | #11 | 
| Участник | 
			
			Получив такую загогулину, я, ессесно, попытался в период расчета курсовой включить год 2004. Мне же написали, что интервал должен быть в пределах одного финансовго года. По пути еще один вопрос сразу же. Расчета курсовой по подотчетникам нету? Их только через главную книгу считать? Странно, т.к. по ним есть оборотно-сальдовая ведомость, использующая EmplTrans, как я понимаю. | 
|  | 
|  13.04.2005, 20:36 | #12 | 
| Участник | 
			
			Вы в каком модуле ведете учет прочих расчетов с сотрудниками? Если в модуле Расчеты с клиентами, то курсовую расчитывать надо в этом модуле. По подотчетным лицам расчет нереализованной курсовой разницы нет. Ждемс исправлений 
				__________________   | 
|  | 
|  14.04.2005, 10:09 | #13 | 
| Участник | Цитата: 
		
			Изначально опубликовано ppson  Вы в каком модуле ведете учет прочих расчетов с сотрудниками? Справочник сотрудников (подотчеников) ведется в управлении персоналом, все выдачи через общий журнал ГК. Цитата: 
		
			Изначально опубликовано ppson  Если в модуле Расчеты с клиентами, то ...  Курсовая в этом модуле считает только по поставщикам, а подотчетников не трогает. | 
|  | 
|  14.04.2005, 10:45 | #14 | 
| Участник | 
			
			Т.е. вы ведете учет ссуд (73 счет) в модуле "Подотчетные лица". Имейте ввиду, что аксапта не переоценивает открытые позиции по подотчетникам, а переоценка происходит в момент сопоставления. поэтому переоценка 73 счета при помощи периодического операции в модуле ГК приведет к тому что у вас сальдо по счету не будет соответствовать сальду по модулю. 
				__________________   | 
|  | 
|  14.04.2005, 10:55 | #15 | 
| Участник | Цитата: 
		
			Изначально опубликовано ppson  Имейте ввиду, что аксапта не переоценивает открытые позиции по подотчетникам, а переоценка происходит в момент сопоставления. Как все это можно обойти? | 
|  | 
|  14.04.2005, 11:19 | #16 | 
| Участник | Цитата: 
		
			Изначально опубликовано IvanHARD  Экхе! Это что же? Получается, что мы не можем нормально учитывать курсовые по подотчетникам вообще? А как же месяц закрывать? Как все это можно обойти?  . Во первых когда создавался модуль "Подотчетные лица" - он и создавался исключительно для расчетов с подотчетными лицами. Мне так кажеться что MBS на тот момент думал что нереализованных курсовых по подотчетникам нет. Вроде обещали исправить эту проблему в прошлом году еще ... 
				__________________   | 
|  | 
|  15.04.2005, 09:28 | #17 | 
| Участник | Цитата: 
		
			Изначально опубликовано Serge_DD По прибылям/ убыткам не берется начальное сальдо, по балансу берется. Кстати начальное сальдо пересчитывается по всем счетам, а не только по балансу. В связи с процедурой переноса сальдо завел тут еще одну ветку: Корреспонденция счетов при переносе сальдо Пока все молчат.   | 
|  |