| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
			
			 Участник 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			В настройках поставщика (клиента) существует поле "Код клиента" ("Код поставщика", соответственно). Из всего скудного описания по этому функционалу удалось нарыть лишь, что код клиента в нстройках поставщика указывается в случае, если поставщик является одновременно клиентом (и наоборот). Никто из коллег возможностями этого поля до сих пор не злоупотреблял, поэтому практический опыт отсутствует. Пробные тесты также ни к чему не привели. Может ли кто-нибудь дать полезный совет, для чего это поле, собственно, существует и как в таком случае учитывается задолженность контрагента!?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
	
 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
			
			 Участник 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
		
		 
			
			По этому полю работает автоматический зачет. 
		
		
		
		
		
		
		
	Находится в периодических операциях. В 2.5 эта операция называется компенсация.  | 
| 
	
 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
			
			 Member 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
		
		 
			
			И кредитный лимит считается с учетом сальдо по Клиенту/Поставщику.
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	С уважением, glibs®  | 
| 
	
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
			
			 Участник 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
		
		 
			
			А есть ли стандартные отчеты по "скрещенным" поставщикам/клиентам?  
		
		
		
		
		
		
		
	или все возможности уже перечислены, и все остальное на доработку ..  | 
| 
	
 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
			
			 Участник 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
		
		 
			
			По моему еще предложения на оплату как-то это учитывают, но боюсь наврать, надо проверять.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
	
 |