|
![]() |
#1 |
Участник
|
Цитата:
Сальдо по НДС на 19-ом счёте по уже оплаченным документам вводится точно так же, но с выделением НДС в накладных (Д-т Счёт ввода остатков К-т 60, 76; Д-т 19 К-т 60, 76), и закрывается дополнительными строками с "оплатами" (Д-т 60, 76 К-т Счёт ввода остатков) с последующим сопоставлением. |
|
![]() |
#2 |
Участник
|
Если вводить начальное сальдо через общий журнал, то могут возникнуть проблему с книгами продаж/покупок в дальнейшем. Только через журналы накладных (журналы платежей)
|
|
![]() |
#3 |
Участник
|
|
|
![]() |
#4 |
Участник
|
Значит вы не соблюдаете правила ПБУ или у вас нет валютных операций
В случае клиентов:
|
|