| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
			
			 Участник 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			
			НДС по таможне
			 
			
			Всем добрый день! Столкнулись с проблемой при разноске НДС по таможне в Аксапте в версии 4.0. По этапно процедура выглядит так: 
		
		
		
		
		
		
		
	1. Делаем проводку Дт19 Кт76 на 100 р. через журнал главной книги с присвоением номера накладной в виде ГТД. Таможня ввиде поставщика с подвязкой к 76 счету. Проводка формируется правильно. 2. Идем в журнал накладных и обрабатываем счет-фактуру с присвоением номера ГТД. 3. Идем в обработку входящего НДС. Аксапта нам показывает этот счет-фактуру на 100р. В нижней таблице правильно указывает Дт68 Кт19. Суммы по счет-фактуре Сумма с НДС 100р, Сумма без НДС 0 р., НДС (18%) 100р. Но при разноске появляется ошибка "Нечего разносить". Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Возможно у нас стоит какая-то блокировка? Или мы вообще не правильно подошли к этой процедуре. Заранее спасибо!  | 
| 
	
 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
			
			 Участник 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
		
		 
			
			Если галочку при разноске вы поставили, то возможно дело в сумме - акса по налоговому коду рассчитывает стоимость всего "товара", а у вас она нулевая.
		 
		
		
		
		
		
		
			
		
		
		
		
	 | 
| 
	
 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
			
			 Участник 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
		
		 
			
			А где галочку не надо было ставить?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
	
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
			
			 Участник 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
		
		 
			
			Галочку "Отмечено" надо поставить, чтобы система смотрела на фактуру и выполняла обработку НДС.
		 
		
		
		
		
		
		
			
		
		
		
		
	 | 
| 
	
 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
			
			 Участник 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
		
		 
			
			Я поставила галочку при обработке входящего НДС - в резудьтате он и пишет нечего разносить. Мне интересно как другие люди делают процедуру зачета НДС по импорту. Может быть у меня даже подход неправильный  
		
		
		
		
		
		
		
	 
		 | 
| 
	
 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
			
			 Участник 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
		
		 
			
			Ну тогда проблема в том, что у вас нулевая стоимость товара - видимо налоговый код не настроен.
		 
		
		
		
		
		
		
			
		
		
		
		
	 | 
| 
	
 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
			
			 MCTS 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
		
		 
			
			Скорее всего у вас в налоговом коде указано считать "От чистой суммы", попробуйте поменять на "От валовой", тогда будет браться в расчет (должно) браться в расчет 100 руб- как валовая, а не 0 как чистая
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
	
 |