|  21.08.2013, 18:07 | #1 | 
| Ax 2012 Junior |  Не рождаются проводки по накладной 
			
			Всем доброго времени суток! У меня AX2012. Подробнее о проблеме: Вариант первый: Создаю журнал накладных в модуле "Расчеты с поставщиками" -> Разношу его -> Иду в "Запросы - Журнал накладных", выбираю созданную накладную - Проводки существуют и в "Анализе счета" всё отображается. Всё хорошо. Вариант второй: Создаю заказ на покупку - Из него создаю накладную - Разношу её. Накладная переходит в раздел "Открытые накладные поставщиков". Создаю журнал платежей - Создаю в нём строку - Сопоставляю её с накладной - Разношу журнал. Перехожу в "Запросы - Журнал накладных", выбираю накладную, но по ней нет никаких проводок и в "Анализе счета" ничего не отображается. Всё плохо. Подскажите, что я не правильно делаю? Бьюсь с этим уже не первый день, вариантов никаких. Спасибо. | 
|  | 
|  21.08.2013, 22:37 | #2 | 
| Administrator | 
			
			Первое что приходит в голову - у Вас не настроена разноска номенклатуры. Т.е. при разноске заказа на покупку система не находит в настройках 41-й счет и поэтому не генерит весь пул проводок. В журнале же накладных нет 41-го счета - там его аналог указывается вручную - поэтому там у Вас все получается. 
				__________________ Возможно сделать все. Вопрос времени | 
|  | 
|  21.08.2013, 23:34 | #3 | 
| Banned | 
			
			Настроена периодическая разноска вместо онлайновой в ГК?
		 | 
|  | 
|  22.08.2013, 09:59 | #4 | 
| Участник | 
			
			Может быть вы не указываете сумму в закупке? Если сумма не указана, то по накладной проводки в ГК не создаются.
		 | 
|  | 
|  22.08.2013, 10:30 | #5 | 
| Участник | 
			
			В 2012 в первую очередь надо это проверить.
		 
				__________________ Ivanhoe as is.. | 
|  | 
|  22.08.2013, 11:21 | #6 | 
| Ax 2012 Junior | 
			
			sukhanchik Управление запасами и складами - Настройка - Разноска -закладка "Заказа на покупку", пункт "Покупка,приход на склад": указаны счета для материалов 10-ый, для товаров 41-ый, для услуг 26-ой. ice321i Суммы есть везде(в заказе, накладной и журнале платежей). Даже без журнала платежей, после разноски накладной должна рождаться проводка по ней. Я правильно понимаю? Может перед тем, как разнести накладную с ней надо что-то сделать ещё? EVGL, Ivanhoe А вот про это можно чуть подробнее? Что это такое и где тыкать? Последний раз редактировалось csiron; 22.08.2013 в 11:32. | 
|  | 
|  22.08.2013, 15:56 | #7 | 
| Ax 2012 Junior | 
			
			up
		 | 
|  | 
|  22.08.2013, 16:16 | #8 | 
| MCTS | 
			
			Главная книга / Настройки / Параметры, вкладка Правила переноса пакета Если проводки в ГК нужны одновременно с разноской накладной, то выбрать режим переноса Синхронная. 
				__________________ I could tell you, but then I would have to bill you. | 
|  | |
| За это сообщение автора поблагодарили: csiron (1). | |
|  22.08.2013, 17:01 | #9 | 
| Ax 2012 Junior | 
			
			twilight Спасибо!) Накладная разнеслась. В "Запросы - Журнал накладных" смотрю ваучеры по ней: один по кредиту и один по дебету. Проводка тоже всего одна. Это правильно? Если создавать накладную в соответствующем журнале(не через заказ), то рождается два по дебету, два по кредиту и две проводки. Где ошибка? | 
|  | 
|  23.08.2013, 06:22 | #10 | 
| MCTS | 
			
			в журнале накладных вторая пара проводок- это проводки по НДС? если да то проверьте настройки НДС- налоговую группу у поставщика, налоговую группу у номенклатур, на пересчение налоговых кодов и тд | 
|  | 
|  23.08.2013, 10:50 | #11 | 
| Участник | 
			
			Напишите проводки в том и другом случае - коллеги помогут намного быстрее.
		 
				__________________ Ivanhoe as is.. | 
|  | 
|  23.08.2013, 12:49 | #12 | 
| Ax 2012 Junior | 
			
			Картинки вставил как смог. У меня хромает терминология, но почему записей разное количество? Журнал накладных в запросах. Первая запись - накладная разнесённая из журнала накладных, а последняя "из заказов".  Ваучеры по первой накладной(кнопка "ваучер"):  Проводки по первой накладной(кнопка "проводки"):  Ваучеры по второй накладной(последняя в списке):  Проводки по второй накладной(последняя в списке):  Вторую накладную просто разнёс и не сопоставлял с журналом платежей. Последний раз редактировалось csiron; 23.08.2013 в 12:54. | 
|  | 
|  23.08.2013, 15:31 | #13 | 
| Участник | 
			
			И что вас смущает?   P.S. не надо смотреть "Все проводки" - это только путает, достаточно "Дебет" смотреть. 
				__________________ Ivanhoe as is.. | 
|  | 
|  23.08.2013, 15:48 | #14 | 
| Ax 2012 Junior | 
			
			Тут скорее не смущение, а попытка понять(в теории) почему в первом случае две проводки по дебету, а во втором одна и почему в первом случае получилось " минус",а в втором "плюс"?  По сути разносится просто накладная, а результат разный.
		 | 
|  | 
|  23.08.2013, 16:24 | #15 | 
| MCTS | 
			
			по ваучеру  с номером *002 (сформированной журналом накладных) действительно какая то странность, как минимум с типом проводок, с тем что сформиррвалось 2 вендтранса, и только по одному заполнен номер накладной, ну и проводки действительно непонятные, а можно посмотреть строки этого журнала накладных?
		 Последний раз редактировалось ashu; 23.08.2013 в 16:28. | 
|  | 
|  23.08.2013, 16:54 | #16 | 
| Ax 2012 Junior | 
			
			ashu, Вот строчка:    | 
|  | 
|  24.08.2013, 07:44 | #17 | 
| MCTS | 
			
			Обратите внимание на первый скрин, верхние дисплейные поля "Сальдо по Дебету" и "Сальдо по кредиту", создается впечатление что в журнале 2 строки где сумма и по дт и по кредиту- может одна из строк не отражается в форме? или была перенесена в другой журнал, или удалена из строк журнала Больше вариантов сходу нет, к сожалению, разве что вопрос по самой операции- если методом пристального всматривания посмотреть на строку журнала- то по проводкам видно- что это оплата поставщику с расчетного счета (Дт 60 Кт 51)-НО непонятно в этом случае заполнение поля "Накладная (точнее тут понятно что это поле обязательно, просто по сути вы делаете оплату указывая номер накладной)", если есть возможность создайте такой же журнал и посмотрите какие проводки сформируются, и затем правильный журнал- то есть укажите сумму по кредиту. | 
|  | 
|  28.08.2013, 14:24 | #18 | 
| MCTS | 
			
			получилось разобраться? ибо жуть как интересно в чем же дело...
		 | 
|  | |
| За это сообщение автора поблагодарили: csiron (1). | |
|  28.08.2013, 15:36 | #19 | 
| Ax 2012 Junior | 
			
			ashu, В указанном выше примере был только один журнал и только с одной строчкой, поэтому перенос в другой журнал можем исключить из вариантов. Вместе с "Правилами переноса пакета" передрал все параметры ГК из демо-базы. Создал новый журнальчик и указал сумму в кредите, вот результат: Строка журнала:  Проводки по накладной:  Как-то так... | 
|  | 
|  28.08.2013, 19:22 | #20 | 
| MCTS | 
			
			то что стало хорошо это хорошо   но всеп такие причины найти не получилось? а то что разные условия оплаты в "некорректном" случае, и в правильном, не пытались анализировать? (я про поле в строке журнала, если правильно помню значение этого этого поля может влиять на разноску в ГК- точнее порождать доп проводки) | 
|  | 
|  | 
| 
 |